【ITBEAR】鴻泉物聯(688288)于近日公布了2024年三季度業績報告,并就業績變動及未來發展情況召開了說明會。公司在會上詳細解答了投資者關于業績增長、費用管控、業務規劃等多方面的問題。
針對一、二季度收入增長較快而三季度增速下滑的現象,鴻泉物聯解釋稱,這主要受到商用車產銷量下滑的影響。根據中國汽車工業協會數據,三季度商用車產銷量呈現同比下降趨勢。盡管如此,公司新開拓的乘用車業務收入卻持續增長,部分抵消了商用車業務的下滑。
在費用方面,公司表示,前三季度銷售、管理、研發費用的增長主要是由于計提了年終獎等薪酬費用。為了更合理地反映費用情況,公司改變了費用計提的時間點。展望全年,預計各項費用將保持平穩或略有下降。公司還加強了研發費用的管控,從三季度數據來看,已初見成效。
鴻泉物聯還透露了控制器業務的發展情況。作為公司重點發展的業務之一,控制器產品類型不斷豐富,量產項目也在持續增加。前三季度,控制器業務收入同比增長超過200%,展現出強勁的增長勢頭。未來,公司計劃大力開拓客戶和應用車型,以進一步提升控制器業務的市場份額。
對于四季度及未來商用車市場的展望,公司認為,隨著商用車進入產銷旺季以及“老舊營運貨車報廢更新、以舊換新補貼”等政策的推進,商用車銷量有望得到提升。這將對公司的業績產生積極影響。同時,公司也在積極布局乘用車市場,已與多個主機廠、Tier1建立了穩定的合作關系,各類產品順利量產供貨。
在應收賬款管理方面,鴻泉物聯表示,由于客戶主要為大型商用車整車企業集團,賬期較長且存在較多的應收賬款和應收票據。為了加強應收賬款的回收工作,公司已采取了多種措施加大催收力度,并持續監控逾期款情況。公司還在考慮適時開展票據貼現等方式增加現金流動性。
最后,在談及未來發展規劃時,鴻泉物聯表示將爭取在短時間內實現商用車、乘用車、兩輪車及其他車型的收入均衡發展。通過提升智能網聯產品的綜合服務能力以及加強費用管控等措施,努力提高公司的利潤率和市場競爭力。