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1. 第一章(一)審計的分類、審計的概念與保證程度(2017新版)-30分鐘

2. 第一章(二)審計的概念與保證程度、審計要素(2017新版)-25分鐘

3. 第一章(三)審計要素、審計目標(2017新版)-21分鐘

4. 第一章(四)審計目標(2017新版)-24分鐘

5. 第一章(五)審計基本要求(2017新版)-22分鐘

6. 第一章(六)審計基本要求、審計風險(2017新版)-22分鐘

7. 第二章(一)初步業務活動(2017新版)-30分鐘

8. 第二章(二)審計計劃(2017新版)-18分鐘

9. 第二章(三)重要性(2017新版)-26分鐘

10. 第二章(四)重要性(2017新版)-27分鐘

11. 第二章(五)重要性(2017新版)-27分鐘

12. 第二章(六)重要性、錯報(2017新版)-21分鐘

13. 第三章(一)審計證據的性質(2017新版)-23分鐘

14. 第三章(二)審計證據的性質(2017新版)-20分鐘

15. 第三章(三)審計程序、函證(2017新版)-25分鐘

16. 第三章(四)函證(2017新版)-30分鐘

17. 第三章(五)函證(2017新版)-23分鐘

18. 第三章(六)函證、分析程序(2017新版)-22分鐘

19. 第三章(七)分析程序(2017新版)-22分鐘

20. 第四章(一)審計抽樣的基本概念(2017新版)-23分鐘

21. 第四章(二)審計抽樣的基本概念、審計抽樣在控制測試中的運用(2017新版)-17分鐘

22. 第四章(三)審計抽樣在控制測試中的運用(2017新版)-16分鐘

23. 第四章(四)審計抽樣在控制測試中的運用(2017新版)-17分鐘

24. 第四章(五)審計抽樣在控制測試中的運用、審計抽樣在細節測試中的應用(2017新版)-16分鐘

25. 第四章(六)審計抽樣在細節測試中的應用(2017新版)-20分鐘

26. 第四章(七)審計抽樣在細節測試中的應用(2017新版)-33分鐘

27. 第四章(八)審計抽樣在細節測試中的應用(2017新版)-20分鐘

28. 第五章(一)信息技術對內部控制的影響、與信息技術相關的控制、信息技術對審計過程的影響(2017新版)-20分鐘

29. 第五章(二)信息技術對審計過程的影響、不同信息技術環境下的問題、數據分析(2017新增)(2017新版)-24分鐘

30. 第六章(一)含義、目的、要求和性質(2017新版)-20分鐘

31. 第六章(二)格式、要素和范圍,歸檔(2017新版)-44分鐘

32. 第七章(一)風險評估的概念、程序和信息來源,項目組討論(2017新版)-30分鐘

33. 第七章(二)了解被審計單位及其環境(2017新版)-36分鐘

34. 第七章(三)了解被審計單位及其環境(2017新版)-28分鐘

35. 第七章(四)了解被審計單位及其環境(2017新版)-25分鐘

36. 第七章(五)評估重大錯報風險(2017新版)-35分鐘

37. 第八章(一)針對財務報表層風險的總體應對措施、進一步審計程序(2017新版)-35分鐘

38. 第八章(二)控制測試(2017新版)-30分鐘

39. 第八章(三)控制測試(2017新版)-25分鐘

40. 第八章(四)控制測試、實質性程序(2017新版)-30分鐘

41. 第八章(五)實質性程序(2017新版)-30分鐘

42. 第九-十二章(一)了解內部控制(2017新版)-30分鐘

43. 第九-十二章(二)了解內部控制(2017新版)-23分鐘

44. 第九-十二章(三)評估重大錯報風險(2017新版)-55分鐘

45. 第九-十二章(四)評估重大錯報風險(2017新版)-40分鐘

46. 第九-十二章(五)控制測試(2017新版)-40分鐘

47. 第九-十二章(六)實質性程序(2017新版)-30分鐘

48. 第九-十二章(七)實質性程序(2017新版)-30分鐘

49. 第九-十二章(八)實質性程序(2017新版)-30分鐘

50. 第九-十二章(九)實質性程序(2017新版)-30分鐘

51. 第十三章(一)對舞弊的考慮(2017新版)-25分鐘

52. 第十三章(二)對舞弊的考慮(2017新版)-25分鐘

53. 第十三章(三)對舞弊的考慮(2017新版)-22分鐘

54. 第十三章(四)對舞弊的考慮(2017新版)-20分鐘

55. 第十四章(一)審計溝通(2017新版)-34分鐘

56. 第十四章(二)審計溝通、前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通(2017新版)-31分鐘

57. 第十五章(一)利用內部審計工作(2017新版)-25分鐘

58. 第十五章(二)利用專家的工作(2017新版)-29分鐘

59. 第十六章(一)對集團財務報表審計的特殊考慮(2017新版)-19分鐘

60. 第十六章(二)對集團財務報表審計的特殊考慮(2017新版)-23分鐘

61. 第十六章(三)對集團財務報表審計的特殊考慮(2017新版)-26分鐘

62. 第十六章(四)對集團財務報表審計的特殊考慮(2017新版)-20分鐘

63. 第十七章(一)審計會計估計(2017新版) -28分鐘

64. 第十七章(二)審計會計估計(2017新版) -30分鐘

65. 第十七章(三)關聯方的審計(2017新版) -21分鐘

66. 第十七章(四)關聯方的審計、考慮持續經營假設(2017新版) -27分鐘

67. 第十七章(五)考慮持續經營假設、對審計報告的影響、首次接受委托對期初余額的審計(2017新版) -22分鐘

68. 第十八章(一)評價審計過程中發現的錯報(2017新版) -33分鐘

69. 第十八章(二)期后事項(2017新版) -27分鐘

70. 第十八章(三)書面聲明(2017新版) -19分鐘

71. 第十八章(四)2015年綜合題(2017新版) -29分鐘

72. 第十九章(一)審計報告(2017新版) -26分鐘

73. 第十九章(二)審計報告(2017新版) -25分鐘 課件準備中播放 下載 74. 0

74.第十九章(三)審計報告(2017新版)-34分鐘

75.第十九章(四)審計報告(2017新版)-27分鐘

76.第二十章(一)內部控制審計的概念及范圍,計劃、了解、測試內部控制(2017新版)-29分鐘

77.第二十章(二)計劃、了解、測試內部控制,評價內部控制缺陷(2017新版)-26分鐘

78.第二十章(三)出具審計報告(2017新版)-21分鐘

79.第二十一章會計師事務所業務質量控制(2017新版)-31分鐘

80.第二十二-二十三章(一)審計業務對獨立性的要求(2017新版)-34分鐘

81.第二十二-二十三章(二)審計業務對獨立性的要求(2017新版)-26分鐘

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